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杂志ISSN号
国有企业审计统筹管理的设想
作者姓名:
金春梅
作者单位:
1.北京电子控股有限责任公司
摘 要:
本文以国有企业如何更好地提高审计监督效率和效果为切入点,提出成立审计中心,统筹集团内审计人员,构建"全面覆盖、权威高效"的审计监督体系,从而强化审计资源整合,实现国有企业党组织和董事会对各级经营管理者的监督和制衡,及时发现和堵塞企业经营管理漏洞,促进企业提质增效.
关 键 词:
内部审计
统筹管理
总审计师
审计中心
统筹审计资源
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