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审计
摘 要:
中注协发布企业内部控制审计问题解答中国注册会计师协会日前发布《企业内部控制审计问题解答》。该问题解答共包括9个问题,内容涵盖内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合,财务报告内部控制与非财务报告内部控制的区分,内部控制审计与企业内部控制自我评价之间的关系,与控制相关的风险对控制测试的影响等多个领域。自2012年起,
关 键 词:
内部控制审计
问题解答
财务报表审计
审计工作底稿
自我评价
主板上市
预算外经费
财务工作
假发票
挪用经费
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