首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

浅谈对医疗机构财务会计内部控制的审计
作者姓名:曹润梅
摘    要:2006年8月中华人民共和国卫生部部长签发第51号令《卫生系统内部审计工作规定》,2006年末,卫生部计财司下发《医疗机构财务会计内部控制规定》、卫生厅计财处下发《山西省医疗机构财务会计内部控制实施细则》,要求医疗机构应加强内部控制,同时规定要建立内部控制监督检查制度,确保医疗机构内部控制制度的有效执行,为此,作者从医疗机构内部控制及内部控制审计的概念入手,对内部控制审计的主要项目、审计要点、审计方法、审计评价浅谈了自己的看法。

关 键 词:医疗机构 财务会计 内部控制审计
本文献已被 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号