刍议事业单位内部控制 |
| |
引用本文: | 董小红.刍议事业单位内部控制[J].绿色财会,2007(8):55-56. |
| |
作者姓名: | 董小红 |
| |
作者单位: | 安徽财经大学 |
| |
摘 要: | 针对目前事业单位内部控制薄弱的现象,探讨如何建立和完善事业单位内部控制,以保护单位各项资产的安全、完整,防止资产流失,保证单位会计资料的真实,保证国家的法律法规在本单位的贯彻执行,并有一个良好的会计环境和社会环境.
|
关 键 词: | 事业单位 内部控制 内部审计 |
修稿时间: | 2007-03-29 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|