完善银行内部审计工作的思考 |
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作者姓名: | 王飞舟 |
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作者单位: | 农业银行镇江市分行 |
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摘 要: | 目前,银行的内部审计工作主要是通过对经营成果真实性的审计监督,落实经营责任制,促进国有资产保值增值目标的实现;通过对经营业务的内控状况检查评估,揭露失控或薄弱环节,促进内控规章制度完善,防范经营风险;通过对业务部门自律监管工作情况的监督,落实业务经营的各项规章制度,保证业务经营朝着稳定健康的方向发展。
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关 键 词: | 银行 内部审计工作 内控 经营成果 保证业务 防范经营风险 自律监管工作 规章制度 检查评估 方向 |
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