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企业内部控制审计常见问题及对策
引用本文:杨淑飞,杨景岩,宁静,刘锦.企业内部控制审计常见问题及对策[J].财会月刊,2012(11):54-55.
作者姓名:杨淑飞  杨景岩  宁静  刘锦
作者单位:[1]中国航天科工集团财务公司,北京100097 [2]中国电信股份有限公司北京分公司,北京100010 [3]中国东方资产管理公司,北京100005 [4]中国航空工业集团公司经济技术研究院,北京100022
基金项目:本文系全国会计领军(后备)人才企业五期研究成果.
摘    要:我国企业内部控制审计中存在诸多问题,本文深入分析了内部控制审计审计目标和审计范围、审计规范的原则性、CPA胜任能力、审计收费、审计报告披露时间及审计特定基准日等六个方面的问题,并给出了相应的对策建议。

关 键 词:内部控制  审计  控制缺陷
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