企业内部控制审计常见问题及对策 |
| |
作者姓名: | 杨淑飞 杨景岩 宁静 刘锦 |
| |
作者单位: | [1]中国航天科工集团财务公司,北京100097 [2]中国电信股份有限公司北京分公司,北京100010 [3]中国东方资产管理公司,北京100005 [4]中国航空工业集团公司经济技术研究院,北京100022 |
| |
基金项目: | 本文系全国会计领军(后备)人才企业五期研究成果. |
| |
摘 要: | 我国企业内部控制审计中存在诸多问题,本文深入分析了内部控制审计审计目标和审计范围、审计规范的原则性、CPA胜任能力、审计收费、审计报告披露时间及审计特定基准日等六个方面的问题,并给出了相应的对策建议。
|
关 键 词: | 内部控制 审计 控制缺陷 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|