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内部审计资源管理思路和做法
引用本文:
孙敏.内部审计资源管理思路和做法[J].湖北审计,2014(9):42-44.
作者姓名:
孙敏
作者单位:
中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心
摘 要:
由于内部审计资源的稀缺,内部审计资源管理将直接决定内部审计的实施效果。本文拟分析内部审计资源的有限性与审计范围的广泛性之间的矛盾,并从资源需求和供给两方面入手,提出解决矛盾的思路和具体做法。
关 键 词:
资源管理
资源有限性
内部审计资源配置
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