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深化政府园区内部审计监督效能路径研究
引用本文:尹顺达,何晶,杨岚,项迎,于捷.深化政府园区内部审计监督效能路径研究[J].中国内部审计,2022(2):68-70.
作者姓名:尹顺达  何晶  杨岚  项迎  于捷
作者单位:南京浦口高新区审计部
摘    要:通过分析政府园区经济管理过程中在基本建设、招商引资、财务核算以及投融资等方面典型问题,提出提升政府园区内部审计监督效能的对策,旨在完善园区内部治理结构,切实防范园区运营风险.

关 键 词:政府园区管理  内部审计  监督效能
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