深化政府园区内部审计监督效能路径研究 |
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引用本文: | 尹顺达,何晶,杨岚,项迎,于捷.深化政府园区内部审计监督效能路径研究[J].中国内部审计,2022(2):68-70. |
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作者姓名: | 尹顺达 何晶 杨岚 项迎 于捷 |
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作者单位: | 南京浦口高新区审计部 |
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摘 要: | 通过分析政府园区经济管理过程中在基本建设、招商引资、财务核算以及投融资等方面典型问题,提出提升政府园区内部审计监督效能的对策,旨在完善园区内部治理结构,切实防范园区运营风险.
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关 键 词: | 政府园区管理 内部审计 监督效能 |
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