首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

试论会计电算化下的企业内部控制审计策略
作者单位:;1.哈尔滨龙晟丰田汽车销售服务有限公司
摘    要:当前互联网技术广泛应用到了各个行业当中,会计电算化使会计工作效率得到了显著提升,企业经济效益也明显增长,但对企业内部审计工作也提出了更高的要求。因此,在当前企业应用会计电算化的背景下,最重要的工作就是对企业内部控制审计工作进行完善。文章就针对会计电算化下的企业内部审计策略进行简要分析。

关 键 词:会计电算化  企业内部控制审计  策略
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号