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制约基层央行内审监督效能的因素探析
引用本文:人民银行宣城市中心支行课题组,李成强.制约基层央行内审监督效能的因素探析[J].金融纵横,2011(3):62-65.
作者姓名:人民银行宣城市中心支行课题组  李成强
作者单位:人民银行宣城市中心支行;
摘    要:随着内部审计在人民银行强化内部管理、健全内部控制中作用的日益增强,内部审计所涉及的业务面在不断扩大,审计任务量也在逐年上升,如何提高基层央行内审实效是内审业务发展的关键。本文结合内审实际,试从分析影响内部审计成效的因素入手,提出提高内审实际效能的对策建议和发展思路。

关 键 词:内审  监督效能  建议
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