首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

内部控制评价刍议
引用本文:汤云为.内部控制评价刍议[J].上海会计,2009(1):3-6.
作者姓名:汤云为
作者单位:上海市会计学会会长
摘    要:财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会,于2008年6月28日正式发布《企业内部控制基本规范》以下简称《内控规范》,2009年7月1日起强制在上市公司范围内实施;为了配合《企业内部控制基本规范》的施行,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会又联合发布了《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制应用指引》和中注协主持起草的《企业内部控制鉴证指引》等配套规范的征求意见稿,据悉这三个指引很快就要定稿。届时我国上市公司的内部控制的建立和评审的体系就基本确立,

关 键 词:内部控制评价  企业内部控制  上市公司  征求意见稿  证监会  财政部  审计署  银监会
本文献已被 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号