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分类号
杂志ISSN号
浅议住房公积金管理中的内部稽核审计工作
作者姓名:
薛宇
作者单位:
大庆市住房公积金管理中心,黑龙江大庆163310
摘 要:
为了保障缴交公积金的广大缴纳职工的合法权益不受侵犯,也是为了防范各种风险和确保资金的安全和增值,确保中心对所有资金的有效管理和控制,加强和改进中心的内部稽核审计势在必行。对内部稽核审计工作的功能、设置、权限职责、审计范围、类别、时间、方式、内容、程序进行了浅议。
关 键 词:
内部稽核审计
权限职责
审计范围
审计方式
审计内容
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