摘 要: | 本文首先分析了SAP进行发票校验和付款的具体流程,根据采购订单输入一张发票时,SAP系统依据采购订单编码提取供应商、物料、等待开票的数量、付款方式等数据提示用户;如果采购订单和发票不一致,系统会在必要的时候警告用户并锁定不予以过账,过账后还需对发票校验误差、冲销校验发票,生成校验发票付款计划;探讨了当前SAP发票校验和付款应用中存在的问题;并针对性地提出了加强组织结构设计、系统权限控制、规范业务流程、加强专业人员培养、加强数据分析建设、加强付款人员稽核、加强财务人员学习、加强往来账项清理、转换财务人员身份等加强SAP发票校验和付款应用的对策措施。
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