浅谈企业内部控制审计的组织实施 |
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引用本文: | 王秀果,赵清涛.浅谈企业内部控制审计的组织实施[J].当代经济,2012(19). |
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作者姓名: | 王秀果 赵清涛 |
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作者单位: | 1. 河北省农林科学院旱作农业研究所,河北衡水,053000 2. 河北省农林科学院,河北石家庄,050000 |
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摘 要: | 2010年财政部等五部委颁布企业内部控制配套指引以来,部分企业已经开始实施内部控制。企业在成立内部控制机构、落实控制措施后,每年年末都要以12月31日为基准日,进行内部控制评价和内部控制审计。本文主要对内部控制审计的组织实施进行了详细的分析。
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关 键 词: | 内部控制 审计 有效性 |
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