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面向内部威胁的中观信息系统内部控制管理研究
作者姓名:刘国城  杨丽丽
作者单位:1. 南京审计学院 金审学院,江苏 南京211815;2. 安徽财经大学 工商管理学院,安徽 蚌埠233041
基金项目:江苏高校哲学社会科学重点研究基地重大项目(2012JDXM010);教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJA790032);江苏省教育厅高校哲学社会科学研究基金(2012SJB630044)
摘    要:以“内部威胁”的防御为切入点,以“数据挖掘算法”为关键技术,以中观信息系统的审计决策与内控评价为研究目标,结合中观审计与信息系统审计的应用环境,构建“内部威胁”视角下“中观信息系统内控管理的模型”,并在此基础上,力求建立适用于我国中观经济特色的信息系统内部控制管理体系。

关 键 词:内部威胁  数据挖掘算法  内部控制  中观审计  内部审计  中观信息系统风险  信息系统审计
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