基层人民银行内审成果运用效能最大化刍议 |
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引用本文: | 金东镇,朴正华.基层人民银行内审成果运用效能最大化刍议[J].吉林金融研究,2007(12):68. |
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作者姓名: | 金东镇 朴正华 |
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作者单位: | 中国人民银行龙井市支行,吉林龙井133400 |
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摘 要: | 目前,基层人民银行内审工作中比较普遍地存在着内审成果利用率低的问题。一个审计项目完成后,审计意见和决定发送被审计单位执行,无论执行得怎样,整理归档,然后束之高阁;审计成果不能为央行内部相关职能部门充分共享和运用;对审计建议缺乏足够的重视,更无督促审计建议落实的具体制度;对审计出的问题缺乏系统性解决的措施和机制,治标不治本;
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关 键 词: | 基层人民银行 内审工作 成果运用 效能最大化 审计项目 审计建议 被审计单位 审计意见 |
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