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建立内部控制制度的设想
作者姓名:甄立敏
作者单位:河北职工大学
摘    要:据新华社北京电 ,去年审计部门在对国有企业的审计中发现 ,国有资产流失仍较严重。据审计署审计长李金华介绍 ,2000年审计署统一组织了对1290户国有及国有控股大中型企业1999年度的资产、负债和损益情况的审计。通过审计查出资产质量不高、资产负债损益不实等多方面问题 ,并发现大案要案线索78件 ,案件涉及金额6 13亿元 ,为国家挽回损失2 72亿元。审计发现 ,目前国有企业经营中存在的主要问题 :一是资产质量不高 ,不良资产数额较大。二是会计信息失真现象仍较普遍。三是国有资产流失仍较严重。我认为出现以上结果是由于…

关 键 词:内部控制制度 企业 会计控制 产权制度
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