首页
|
本学科首页
官方微博
|
高级检索
全部学科
医药、卫生
生物科学
工业技术
交通运输
航空、航天
环境科学、安全科学
自然科学总论
数理科学和化学
天文学、地球科学
农业科学
哲学、宗教
社会科学总论
政治、法律
军事
经济
历史、地理
语言、文字
文学
艺术
文化、科学、教育、体育
马列毛邓
全部专业
中文标题
英文标题
中文关键词
英文关键词
中文摘要
英文摘要
作者中文名
作者英文名
单位中文名
单位英文名
基金中文名
基金英文名
杂志中文名
杂志英文名
栏目中文名
栏目英文名
DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
ZJN公司内部控制审计案例研究及启示
作者单位:
;1.燕山大学经济管理学院财务与会计研究中心;2.首都经济贸易大学会计学院
摘 要:
会计师事务所对公司内部控制进行审计已经成为其重要业务内容之一。以ZQWX会计师事务所对ZJN公司基准日的内部控制审计为研究案例,通过对案例中不同阶段审计工作的介绍发现了该审计工作中存在的不足和问题。鉴于该审计案例中存在问题具备一定的典型性和代表性,提出了改进和提升内部控制审计工作的措施和建议。
关 键 词:
内部控制审计
案例
启示
设为首页
|
免责声明
|
关于勤云
|
加入收藏
Copyright
©
北京勤云科技发展有限公司
京ICP备09084417号