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北京辖区会计师事务所2019年度内部控制审计执业情况的分析报告
引用本文:北京证监局课题组.北京辖区会计师事务所2019年度内部控制审计执业情况的分析报告[J].财务与会计,2021(18):21-23.
作者姓名:北京证监局课题组
摘    要:为督促辖区从事证券服务业务会计师事务所重视内部控制审计工作,引导其规范执业,促进上市公司提高规范运作与公司治理水平,北京证监局组织调研小组对辖区会计师事务所执行上市公司2019年度内部控制审计情况和出具的55份非标意见审计报告进行系统分析总结,梳理内部控制审计执业和披露问题,并提出引导行业主动自律、提高公司治理规范性、提高审计执业质量水平等建议.

关 键 词:上市公司  内部控制  实施及审计
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