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应城紧贴部门实际开展内审工作
作者单位:应城市审计局
摘    要:应城市内部审计工作紧密围绕经济工作中心,紧贴本部门、本单位工作重点,取得了可喜成绩。1995年,各级内部审计机构认真开展财务收支、经济效益、厂长(经理)离任、承包经营、基建工程等项目审计,依法履行监督职能,严肃财经法纪,维护企业合法权益,促进财政、财务收支合规、合法。例如:全市内部审计机构完成基建工程审计16项,审减工程投资额89万元。市教育委员会审计股,清退中小学违规收费16.4万元,纠正挤占挪用教育费附加3万元,加强了收费管理,保证了专款专用。市盐化工业(集团)公司审计科,针

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