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咨询式审计管理模式研究——基于中国移动广东公司的实践
作者姓名:应鸿伟
作者单位:中国移动通信集团广东有限公司;
摘    要:国际金融危机发生后,企业面临着更加激烈的竞争,在产业变革、技术创新的大潮中,机遇和挑战并存。为实现企业可持续发展,解决内部控制风险难点、优化运营管控等已成为管理层和业务部门共同关心的问题。如何在有效实施内部审计监督和不损害内部审计独立性的前提下,使用规范的

关 键 词:内部审计人员  咨询服务  风险识别  审计独立性  审计范围  中国移动  内部控制风险  管理模式  内部审计部门  风险管理
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