首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

试谈内部审计的几个相关问题
引用本文:朱秀红.试谈内部审计的几个相关问题[J].山西财税,2006(12):31-31.
作者姓名:朱秀红
摘    要:内部审计是由部门、单位内设的审计机构从内部对其财务收支的真实性、合法性和效益性进行的审计监督。本文就发挥内部审计作用的几个相关问题,谈点建议。

关 键 词:内部审计  财务收支  审计机构  审计监督  审计作用  效益性  合法性  部门
本文献已被 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号