上市公司内部控制审计现状分析 |
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引用本文: | 刘霞.上市公司内部控制审计现状分析[J].上海会计,2011(5):55-57. |
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作者姓名: | 刘霞 |
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作者单位: | 闽江学院新华都商学院,福州,351008 |
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基金项目: | 审计署内部审计科研课题《上市公司内部控制的审计模式研究》的阶段性成果 |
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摘 要: | 文章就沪深两市主板上市公司内部审计情况开展问卷调查,取得的调查数据作统计分析,通过分析,发现上市公司普遍展开了内部控制审计,但也存在着缺乏内部控制审计实务指引、内审部门资源配置不足、内审人员专业胜任能力有待提高等方面的问题。
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关 键 词: | 内部控制 内部审计 内部控制审计 |
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