首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

浅谈内部控制思路在审计实战中的运用
引用本文:芦筱.浅谈内部控制思路在审计实战中的运用[J].商场现代化,2013(15):141-143.
作者姓名:芦筱
作者单位:新疆油田公司审计中心
摘    要:如何将内部控制思路引入内部审计,使项目审计条理化、规范化,在实现项目穿透性审计的基础上,为企业管理提出更好的审计建议,切实体现"监督寓于服务"的审计理念,已成为内部审计转型与发展的重要内容。为此我们在项目"对油田废旧物资管理情况的审计调查"中进行了大胆的探索性尝试。

关 键 词:内部控制  内部审计  转型  探索
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号