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DOI
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分类号
杂志ISSN号
强化内部控制对策研究
作者姓名:
李霞
作者单位:
山东省地质矿产勘查开发局八0一水文地质工程地质大队
摘 要:
内部控制是风险管理的重要组成部分,是单位为了保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。
关 键 词:
内部控制对策
风险管理
财务报告
法律法规
可靠性
管理层
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