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分类号
杂志ISSN号
民营企业内部审计存在的问题及对策
作者姓名:
高伟明
作者单位:
杭州娃哈哈集团有限公司 浙江杭州310009
摘 要:
内部审计具有改进机构风险管理、控制和治理体系的功能.然而目前民营企业内部审计存在较多问题,影响了内部审计应有作用的发挥.本文着重剖析这些问题,多种途径探讨解决问题措施,推动民营企业内部审计由财务审计向经济效益审计、管理审计转变,使民营企业的资源配置更有效率,最终提升企业价值.
关 键 词:
民营企业
内部审计
内部控制
风险管理
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