基层央行内部审计风险量化控制研究 |
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作者姓名: | 蒋留新 |
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作者单位: | 中国人民银行常州市中心支行,江苏常州213001 |
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摘 要: | 本文在结合多年来央行内部审计实践基础上,分析了基层央行内部审计风险特征及认识上的误区,提出了加强内部审计风险识别、控制策略,并以具体数值形式进一步量化基层央行内部审计中固有风险、控制风险和检查风险。要求通过提高人员素质、增强风险意识、改进方式方法以及实行审计质量保证制度等进一步控制审计风险,提升审计项目质量。
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关 键 词: | 基层央行 内部审计 风险 量化 研究 |
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