采购付款业务流程内部控制的研究 |
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引用本文: | 胡志丽,陈向阳.采购付款业务流程内部控制的研究[J].商业会计,2012(15):65-67. |
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作者姓名: | 胡志丽 陈向阳 |
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作者单位: | 南京工业大学;上海交通大学安泰经济管理学院 |
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摘 要: | 本文研究了WX公司采购付款的7个工作环节,分析了WX集团采购付款环节的内部控制体系,选取了企业控制活动和控制监督两个方面来分析企业内部控制方面存在的问题,从研究中发现对于新药研发企业非常值得探讨的问题,帮助WX集团了解自身的内控风险,并提出了建议。
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关 键 词: | 内部控制 采购付款 付款审批 |
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