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浅谈内部财务审计在供电局中的运用机制与作用
引用本文:何文新.浅谈内部财务审计在供电局中的运用机制与作用[J].中国外资,2010(10).
作者姓名:何文新
作者单位:广东电网梅州兴宁供电局
摘    要:内部财务审计是在一个单位内部对各种经营活动与控制系统从财务角度所进行的独立评价,对一个单位的发展具有积极的促进作用.本文针对我国目前供电局内部审计存在的问题,提出供电局内部审计应建立与之相适应的内部审计制度,以提高内部审计质量,更好地促进供电局的发展.

关 键 词:内部审计  供电局  发展趋势  运用机制
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