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强化内审档案管理扩大档案利用范围
引用本文:曹玲.强化内审档案管理扩大档案利用范围[J].理论观察,2007(1):149-150.
作者姓名:曹玲
作者单位:中国人民银行齐齐哈尔市中心支行,黑龙江,齐齐哈尔,161006
摘    要:内审档案是人民银行内部审计工作的重要组成部分,它是内部审计活动的真实记录,也是考查内部审计工作质量、研究内部审计工作历史的重要依据。当前,人民银行在履行内部审计职能工作中,愈加意识到审计业务档案管理工作的重要性。增强内审档案管理与利用的思想意识,规范操作行为,强化档案管理,充分利用内审档案,对促进内部审计监督作用的有效发挥至关重要。

关 键 词:内部审计  档案  管理与利用
文章编号:1009-2234(2007)01-0149-02
收稿时间:2007-02-10
修稿时间:2007年2月10日
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