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分类号
杂志ISSN号
从内部控制的局限性 谈如何加强企业内部控制
作者姓名:
张汇臣
作者单位:
河南永城煤电(集团)有限责任公司
摘 要:
内部控制是为合理保证单位经营活动的效益性、财务报告的可靠性和法律法规的遵循性,而自行检查、制约和调整内部业务活动的自律系统。其贯穿于经营活动的全部过程,包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素,并受企业董事会、管理阶层及其他人员影响。
关 键 词:
内部控制制度 企业 组织规划控制 授权批准控制 人力资源控制
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