网络会计信息系统的内部控制及审计措施 |
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引用本文: | 高梅,王恒斌.网络会计信息系统的内部控制及审计措施[J].山东纺织经济,2009(3):50-51. |
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作者姓名: | 高梅 王恒斌 |
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作者单位: | 临沂师范学院,山东临沂,276005 |
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摘 要: | 世界各国审计机关对网络会计信息系统的内部控制问题都相当重视,当前对内部控制的研究存在三个问题:一是对广域网络环境下会计系统的内部控制缺乏研究;二是对内部控制的分类欠妥;三是不少控制措施以及对内部控制的符合性测试方法脱离实际。本文针对这些问题展开讨论并提出内部控制及审计措施。
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关 键 词: | 网络会计 内部控制 审计 |
The Internal Controlling and Auditing Measures on the Accounting Informa-tion System Network |
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