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企业内部控制审计常见问题及对策
作者姓名:杨淑飞  杨景岩  宁静  刘锦
作者单位:中国航天科工集团财务公司;中国电信股份有限公司北京分公司;中国东方资产管理公司;中国航空工业集团公司经济技术研究院
摘    要:我国企业内部控制审计中存在诸多问题,本文深入分析了内部控制审计审计目标和审计范围、审计规范的原则性、CPA胜任能力、审计收费、审计报告披露时间及审计特定基准日等六个方面的问题,并给出了相应的对策建议。

关 键 词:内部控制  审计  控制缺陷
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