首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

内控评审中内部审计问题探讨
引用本文:方莉.内控评审中内部审计问题探讨[J].总裁,2009(11).
作者姓名:方莉
作者单位:胜利石油管理局胜利发电厂,山东,东营,257000
摘    要:针时企业内部会计控制的现状及存在的问题,提出了成立评审机构,培养评审队伍,严格评审程序规范评审方法等措施,从而将有利于拓宽审计领域,开拓审计工作新局面.

关 键 词:内部控制  内部审计  会计信息  会计监督
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号