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浅谈企业内部审计与企业内部控制基本规范
引用本文:常亚文,郭育民.浅谈企业内部审计与企业内部控制基本规范[J].新西部,2009(9):77-78.
作者姓名:常亚文  郭育民
作者单位:中国石油长庆油田分公司水电厂,甘肃庆城,745100 
摘    要:本文论述了从内部审计如何建立完善的内部控制监督制度,以及如何运用好内部控制措施.在强化风险管理、内部控制、企业道德规范建设等方面,论述了内部审计如何协助企业管理层实施<企业内部控制基本规范>.

关 键 词:审计  协助  实施  基本规范
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