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基层央行内部控制审计案例解析
引用本文:裴晓凤.基层央行内部控制审计案例解析[J].金融经济(湖南),2014(9):149-151.
作者姓名:裴晓凤
作者单位:中国人民银行湘西州中心支行,湖南吉首416000
摘    要:【案例背景】内部控制是为了积极应对复杂的金融环境,及时解决央行事业发展和金融创新中存在的问题和风险,有效防范和化解风险,提高金融服务,促进基层央行职能履行,中国人民银行湘西州中心支行组织开展对辖内龙山县支行内部控制情况专项审计。

关 键 词:内部控制审计  基层央行  案例解析  中国人民银行  化解风险  金融环境  金融创新  有效防范
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