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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
加强内部控制制度建设 减少财务风险
作者姓名:
吴素妹
作者单位:
浙江省衢州市柯城区强龙农业开发示范场
摘 要:
2007年6月,国有企业A集团公司下属子公司——B公司王会计因挪用公款1100多万元,被当地检查院依法批捕。该事件一出,A集团公司一片哗然,大家不解的是,一个会计,如何能长期挪用如此大金额的公款,而未被发觉。究其原因分析,我们可以发现A公司在内部控制管理上存在系列问题。王会计所在的B公司为贸易公司,人员有限,尽管形式上会计出纳工作有分工,会计出纳由王会计一人兼职,所有财务印鉴都由王会计一人保管。在2005年和2006年二年连续内部审计和外部审计过程中,均未发现公司银行存款帐实不符。
关 键 词:
内部控制管理
财务风险
制度建设
会计出纳工作
挪用公款
集团公司
子公司
国有企业
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