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浅议央行内部控制审计与评价——以基层人民银行货币金银业务为例
作者姓名:李群
作者单位:中国人民银行德州市中心支行,山东,德州,253000
摘    要:内部控制审计是人民银行内审部门探索内审转型的突破口,作为一种专门的审计类型,本文结合基层央行业务实际,从内部控制审计的目的、内容、流程入手,对基层央行内部控制评价标准、评价方法进行了探讨,构建了央行内部控制审计与评价的理论模型,具有指导意义。

关 键 词:央行  内部控制  审计  评价
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