首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

浅议我公司的内部控制机制及风险防范力
引用本文:张艳华.浅议我公司的内部控制机制及风险防范力[J].山西经济管理干部学院学报,2010,18(1):72-74.
作者姓名:张艳华
作者单位:山西垣曲中条山有色金属集团,山西,运城,043700
摘    要:内部控制制度是企业各项管理制度的基础,是衡量现代企业管理水平的重要标志,也是企业持续健康发展的可靠保证,其基本目标是防错纠弊,保护财产的安全完整,保证会计信息的真实性、可靠性。本文从集团公司内控机制着手,论述了集团公司在会计人员管理、出资人代表、内部监事、预算管理、资金管理、会计信息、内部控制机制等方面的管理状况,阐述了集团公司的内部控制机制及风险防范力。

关 键 词:会计委派  全面预算  会计信息系统  内部控制
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号