浅议我公司的内部控制机制及风险防范力 |
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引用本文: | 张艳华.浅议我公司的内部控制机制及风险防范力[J].山西经济管理干部学院学报,2010,18(1):72-74. |
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作者姓名: | 张艳华 |
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作者单位: | 山西垣曲中条山有色金属集团,山西,运城,043700 |
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摘 要: | 内部控制制度是企业各项管理制度的基础,是衡量现代企业管理水平的重要标志,也是企业持续健康发展的可靠保证,其基本目标是防错纠弊,保护财产的安全完整,保证会计信息的真实性、可靠性。本文从集团公司内控机制着手,论述了集团公司在会计人员管理、出资人代表、内部监事、预算管理、资金管理、会计信息、内部控制机制等方面的管理状况,阐述了集团公司的内部控制机制及风险防范力。
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关 键 词: | 会计委派 全面预算 会计信息系统 内部控制 |
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