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人民银行内审操作堆积亟待完善
引用本文:张宝林.人民银行内审操作堆积亟待完善[J].黑龙江金融,2007(7):63-63.
作者姓名:张宝林
摘    要:现行的《中国人民银行内审操作规程》(以下简称《操作规程》)是2002年编写并在人民银行系统全面实行的,《操作规程》的实行进一步建立健全了人民银行内部审计的基本工作规范,在督促人民银行各级内审部门和内审工作人员认真履行职责,正确行使赋予的权限,严格合规开展各项审计活动等方面发挥了积极的作用。但是随着人民银行职能的重新定位和人民银行内部业务工作改革的进一步深入,第一段]

关 键 词:人民银行系统  操作规程  内审部门  中国人民银行  人民银行职能  内部审计  履行职责  工作人员
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