首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

柳河县审计局强化内控厉行节约
引用本文:宫国享 ,张爱珍.柳河县审计局强化内控厉行节约[J].当代审计,2003(3).
作者姓名:宫国享  张爱珍
摘    要:今年初,柳河县审计局领导班子召开会议,讨论制订了几项内部管理制度,并付诸实施:一是机关廉政建设和政务公开制度。根据国家审计署的“八不准”结合本局实际,制定了八项廉政纪律和廉政建设十条规定。二是财务管理制度。机关使用经费前必须向主要领导请示,超出5000元的支

本文献已被 CNKI 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号