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相似文献
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1.
建立企业内部控制制度,就是在企业内部的职责分工、责任制度、财务会计制度和财产物资管理制度等有关企业管理制度中,具体体现内部控制的要求。本文阐述了建立企业内部控制制度的必要性及其应规范的主要内容,提出了保证内部控制度执行的主要措施。  相似文献   

2.
企业内部会计控制研究   总被引:19,自引:0,他引:19  
崔海霞 《现代经济》2007,6(8):119-120
新修订的《会计法》突出强调企业内部控制制度到建设问题。企业经营失败、会计信息失真既不守法经营在很大程度上都可归结为企业内部控制的缺失或失效。研究企业内部控制的理论与实务成了目前最紧迫的课题之一,实行现代企业制度,加强企业内部会计控制,是企业管理科学的重要内容之一。正确合理地构造企业内部会计控制目标的内容进行分层设计,则是实现企业内部会计控制需要解决的重要问题之一。内部控制理论在两个世纪中得到不断丰富和发展,经历了由简单到复杂、由不完整到完整的过程,进入80年代以来,企业中逐步形成了一套以相互制约、相互牵制和相互协调为指导思想的内部控制制度。财政部业已财会发布了《内部会计控制规范——基本规范(试行)》、《内部会计控制规范——货币资金晰)》等一系列内部会计控制制度。  相似文献   

3.
关于现代企业内部控制的思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
加强内部控制是贯彻《会计法》的一项要求。本从内部控制制度的内容与作用,当前存在的问题与危害,完善内部控制制度的措施诸方面,对现代企业的内部控制制度进行了比较全面的、系统的思考。  相似文献   

4.
现代企业内部控制理论框架体系应由两个层次构成,一是内部控制基础理论,二是内部控制应用理论。内部控制基础理论旨在揭示内部控制的本质、目标和内涵,为构建内部控制应用理论提供指导。内部控制应用理论则是内部控制的具体应用,它由控制环境、控制机制、风险管理和内部控制报告四个必不可少的要素构成。其中,控制环境为内部控制应用理论提供支撑,控制机制和风险管理是内部控制应用理论的核心,内部控制报告则为内部控制体系有效运转提供保障。以上内容构成了一个完整的现代企业内部控制理论框架体系。  相似文献   

5.
伴随着不断激烈的市场竞争环境,为了在这样的竞争环境之下占据优势,就需要充分的关注和使用内部控制制度,这一制度可以说地位是非常的重要的,这一制度的建立可以帮助很好的、有效的对企业的生产经营活动进行调解和控制,帮助企业从内部层面提升自己的管控层次,使得经营目标被实现,使得企业的资产得到维护,使得各项管理经营活动在企业内部都可以找到与之相对应的控制制度。各种内部控制制度、方法、措施和程序,对于企业的生产效率来讲,有很好的提升功能,使得企业内部肩负各种指责的人员之间能够形成一个制约的体系。基于此,本文主要对企业管理中内部控制制度的重要作用进行了探讨。  相似文献   

6.
加强企业内容控制要由权威部门制定内部控制的标准体系,并对企业内部控制的审计做出强制性的安排。在所有企业推行内部控制审计还存在基础薄弱、公众法律意识不强、投资者素质不高、法律不健全等困难,应先在上市公司进行试点。  相似文献   

7.
企业内部控制制度建设的思考   总被引:3,自引:0,他引:3  
企业内部控制制度方法应包括内部控制目标、内部控制内容、合理的授权控制机制、关注员工的培养和教育、制定严格的责任追究制度和惩罚制度等,明确内部控制的标准及内部控制过程中存在的疑点和难点,并进行科学把握和理性思考。  相似文献   

8.
企业内部监督体系弱化的原因与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部控制制度、内部会计监督、内部审计构成了企业内部监督体系,本文首先揭示了内部监督体系弱化的现状,并分析产生该种现状的原因;其次指出在现代企业制度下,针对内部控制制度、内部会计监督、内部审计弱化的原因给出相应的对策,以真正发挥内部监督体系在经济管理中的作用。  相似文献   

9.
对烟草企业实施内部会计控制制度的思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着烟草专卖体制的改革,烟草企业正向管理规范化的现代企业模式推进,内部控制制度作为一种先进的企业内部管理制度,它在现代经济生活中发挥着越来越重要的作用。烟草企业主要从事烟草生产和经营的企业,因此烟草企业内部控制应主要抓好货币资金的控制、销售与收款控制、库存控制、采购与付款控制、成本与费用控制等五方面的内容。  相似文献   

10.
企业内部控制活动是企业健康发展的重要保障。企业内部控制的完善,有助于提高企业竞争力,推动市场与企业的良性发展。以内部控制的理论为依据,对我国企业内部控制现状进行调查分析,从中可以找出我国企业内部控制制度中存在的问题.进而得出推动我国企业内部控制制度完善应采取的措施。  相似文献   

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