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相似文献
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1.
本文目的是通过分析直销队伍人员流失率高、稳定性不强、干部队伍建设有待加强、管理水平有待提升等管理难点,找出有效管理直销队伍的对策,即一是加强对员工人文关怀和辅导、完善绩效考核体系增强队伍稳定性;二是加大干部招聘、培养和交流力度、完善考核评价机制,建设高素质干部队伍;三是树立合规经营意识、实现日常工作流程化和落实培训检查机制,提升直销队伍管理水平,使直销队伍成为信用卡业务健康快速发展的正向推动力.  相似文献   

2.
(一)完善会计监控机制,规范岗位操作行为 1.按照农发行的业务运作程序,建立相应的岗位经济责任控制机制和稽核部门的日常监督机制.对内部控制系统的各个环节进行现场、非现场监督、检查,提高经营过程中的稳健性.  相似文献   

3.
贸易融资是中小企业发展外贸业务的重要融资渠道,但是贸易融资中存在的一些问题严重制约着中小企业外贸业务发展.当前,金融机构对中小企业贸易融资额度过低、操作手续繁杂;企业缺乏专业人员、社会信用评价机制不完善是我国中小企业贸易融资难的主要原因.因此,完善信用评价和担保机制、提高专业人员素质、改革银行工作规范成为解决中小企业贸易融资难的工作重点.  相似文献   

4.
一、内部审计在公司治理中的作用1、健全自我约束机制,完善公司治理结构。加强内部控制,完善公司治理,首先必须建立、健全自我约束机制。由于内部审计部门不直接参与经营管理、经营业务,地位相对比较超脱,能够通过对经营活动和内部控制的审查与评价,对公司各个部门履行经营责任的情况进行监督、检查,揭露公司经营管理中存在的问题和管理的薄弱环节,并有针对性的提出改  相似文献   

5.
税收执法内控机制的建立对于推进依法治税、防范和规避执法风险具有重大意义.建立税收执法内控机制的具体思路是继续加强制度建设,建立税收执法风险防范体系,健全监督检查管理体系,深化税收执法责任制,进一步完善配套措施.  相似文献   

6.
本文从不动产估价对银行的作用、银行建立不动产估价评价机制、目前银行不动产估价评价机制的缺陷及其危害性、不动产抵押面,临的技术困境及完善不动产估价评价机制等五个方面来分析完善银行不动产估价评价机制的必要性和可能性,并提出了不动产估价评价体系的主要内容和银行选聘估价机构的基本条件。  相似文献   

7.
随着人民银行二级数据中心的建立和完善,基层央行科技工作的重心不断向科技安全运维方面倾斜.中国人民银行株洲市中心支行(以下简称"株洲中支")坚持"以人为本,安全第一,预防为主"的科技运维方针,大力加强运维管理、技术支撑、监督检查和评估评价机制建设的力度,形成了领导重视、部门配合、服务前移的"大运维"工作格局,有效提高了科技运维效率和安全运维水平,取得了较好的成绩.  相似文献   

8.
<正>随着人民银行内审转型的要求,内部控制审计力度不断加大,内部控制评价就成为现实工作面临的课题。内部控制评价是根据适当的标准,运用科学的方法和程序,对各级机构内控制度的健全性、执行内控制度的有效性和风险防控能力进行全面检查、测试和综合评价的活动。近年来,基层行在强化内部管理,完善内控机制上做了  相似文献   

9.
文章结合审计检查工作实践,重点论述建立健全和完善教育、制度、执行、联动、奖惩、人本、监督等七个机制是防范案件发生的有效措施.  相似文献   

10.
侯良君 《云南金融》2011,(5Z):131-132
<正>随着人民银行内审转型的要求,内部控制审计力度不断加大,内部控制评价就成为现实工作面临的课题。内部控制评价是根据适当的标准,运用科学的方法和程序,对各级机构内控制度的健全性、执行内控制度的有效性和风险防控能力进行全面检查、测试和综合评价的活动。近年来,基层行在强化内部管理,完善内控机制上做了  相似文献   

11.
当前高校青年教师职业道德出现了一些不可回避、不容忽视的新情况和新问题.在诸多影响因素中,德育模式、知识体系和评价制度成为关键的因素.改善高校青年教师德育现状应转变高校传统德育模式;完善教育性培养目标的内容;改变评价机制.  相似文献   

12.
内部控制评价在内部审计中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部审计是在组织内部设置的独立评鉴机制,它是一种用于检查和评估组织的作业,既是内部控制的重要组成部分,同时又是内部控制的一种特殊方式.本文通过分析在内部审计中运用内部控制评价的优势以及相关注意点,认为内部审计以其对企业情况和企业内部控制制度的了解,能够更及时发现内部控制实施过程中存在的薄弱环节,从而找出措施来完善企业内部控制.  相似文献   

13.
赵新产 《征信》2011,(2):77-78
目前,广西崇左农村信用体系建设存在如下困境:信用信息法律制度缺失,联合推动机制不健全,失信惩治不力,农户信用评价体系亟待完善,农村信用环境整体水平差.为促进欠发达地区农村信用体系建设,应加快信用建设立法步伐,建立健全有效的失信惩处机制、风险补偿机制和科学的信用评价体系,加强征信宣传,提高诚信意识.  相似文献   

14.
经济责任审计通过对领导干部经济责任履行情况的监督,在维护财经法纪,促进党风廉政建设、加强干部监督管理等方面发挥了积极作用.研究经济责任审计存在的"审""用"脱节和问责机制不完善等问题,提出完善联席会议制度,建立健全法律法规,创新审计机制,重视成果运用等具体对策,对于推动依法行政、评价履行职责情况和建设服务型政府具有重要意义.  相似文献   

15.
对问题金融机构的甄别和处置是金融监管当局的一项重要任务.本文分析了台湾地区问题金融机构处置机制的演变历程,从差异化金融检查机制、报表稽核信息系统、检查数据评等系统、申报数据排序系统等方面介绍了台湾地区关于问题金融机构的预警体系,并结合大陆地区的实际,提出大陆完善问题金融机构处置与预警机制的对策建议,包括健全问题金融机构市场退出机制、建立金融风险早期预警系统及存款保险制度等.  相似文献   

16.
一、外汇监管中非现场监管和现场检查的目标定位及内部机制的有效运行 外汇监管中非现场监管目标的定位应为:通过在被监管对象与监管部门之间建立一套完善的监测管理体系,对外汇资金在兑换、汇出、汇入、结汇和入帐等环节以及相关业务手续的真实性、完整性、准确性进行监控;对外汇资金的存量、流量进行数量统计和结构性分析,风险比较;从而达到对被监管对象的外汇业务运行的合规性、风险性进行初步评价和早期预警的目的.  相似文献   

17.
本文从人力资源管理环节分别阐述了人才评价的作用,从市场原因、文化原因、企业和人才信息不对称等原因分析了目前人才评价机制出现的困境,提出了完善人才评价机制、人才激励机制的建议。  相似文献   

18.
一、完善机制,构建财政内部监督体系完善的机制是高效实行内部监督的重要保障,河北省石家庄市财政局坚持高标准、严要求,以外审视角做好内部监督检查工作。经过多次讨论和修改,先后制定出《内部监督检查办法》、《内部监督检查工作问责办法》等制度,建立起日常监督和重点检查相结合的多层次、全方位的内部监督体系。在加强日常监督方面,建立了季度审核和抽检制度,各业务处室和局属单位于每季度终了5日内将季度报表资料抄送至财政局监督处,监督处  相似文献   

19.
建立和完善商业银行授信风险管理机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立和完善商业银行授信风险管理机制是防范和控制授信业务风险的关键,主要包括:建立全球化的统一授信机制,从国家、行业等方面把握客户授信整体风险;完善授信风险预警机制,建立完整的信息网络系统,改进分析方法;完善授信决策机制,实行尽职调查、问责审批及后评价;完善信贷授权机制,结合实际灵活调整授权范围、权限等。  相似文献   

20.
满晶 《财会学习》2015,(14):102-103
通常事业单位由于不是以经营利润最大化为目标的,因此在日常的会计核算中,容易出现财务风险意识薄弱、会计制度不健全、核算方法规范性不足、会计监督检查机制不完善等问题.完善事业单位的会计核算具有重要的意义,因此关于事业单位会计核算提高对策的讨论是由必要性的.  相似文献   

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