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51.
中国资源税研究综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
资源是人类社会赖以生存和发展的物质基础,资源税作为中国资源税费制度的主体,应该在保护环境、引导资源合理使用方面发挥重要作用,因此,中国的资源税改革已经超出了税制优化本身的意义,背后隐含着经济社会发展的重大战略内涵。  相似文献   
52.
俞刚 《科技与企业》2014,(10):129-129
IT系统在现代化医疗中的重要性日益增强,目前各个医院十分重视信息化建设,将“信息化作为重要工程”来抓,紧跟技术创新的步伐不断更新基础设施,以求用最新的技术为患者提供最优质的服务。仅仅注重基础设施建设是不够的,如果把网络系统、应用系统、存储系统等这些基础设施比作人体的“骨骼”和“肌肉”,那么这些基础设施的调度和使用就成为必须要考虑的问题,建设IT系统的“神经中枢”——IT管理系统势在必行。  相似文献   
53.
54.
会计信息反映企业的生产经营活动,是企业的重要信息产品,税务会计从财务会计中独立出来,是历史发展的产物,也是新兴的一门边缘学科.社会主义市场经济体制的不断完善,建立独立的税务会计是时代的要求.本文介绍了税务会计的含义、内容,对企业税务会计的建立及完善提出意见,提出税务会计信息披露的方法.  相似文献   
55.
在ATM测试的过程中,如何有效的将自动化与手工测试结合起来,成为人们研究的热点,二者的结合能够有效减轻ATM测试技术人员,测试行为的疲劳度,提高ATM测试压力和强度的不足,改变原有的测试方式的不足,实现系统的有效管理和控制.  相似文献   
56.
房屋产权调换与货币补偿是国有土地上房屋征收中可供选择的两种补偿方式,货币补偿应是市场经济的优先选择。本文分析了国有土地上房屋征收中市场化货币补偿的缘由、内涵与要求,在此基础上探讨了目前国有土地上房屋征收货币补偿运行中与市场要求的差距并提出相应的对笼。  相似文献   
57.
促进组织完善治理与增加价值,已经成为内部审计新的目标。本文分析了我国商业银行内部审计目标定位及其在增加价值方面的优势,并从转变商业银行内部审计的工作重心、拓展风险管理领域、改善组织内部控制等方面探讨了如何充分发挥内部审计作用以增加组织价值。  相似文献   
58.
企业通过内部控制体系来防范经营风险,关键在于内部控制的流程和制度设计能否适应企业的经营状况以及未来发展方向。内部控制审计流程设计是否科学、合理,直接影响对内部控制审计的效果和结论。目前我国内部控制审计主要包括三个程序进行,即计划审计阶段、实施审计阶段和完成审计阶段。企业内部审计人员应根据企业的具体业务进行审计程序的设定,并应及时发现在企业的内部控制制度和流程进行审计过程中存在的流程的缺陷,制定相应的整改措施,从而加强企业内部管理的有效性,完善企业的内部控制体系。  相似文献   
59.
介绍了护理个案的编写、教学;分析了护理评估、护理诊断/问题、预期目标和护理措施的教学方法和注意点;指出个案练习能培养学生专业化的思维方式,使学生习惯于按护理程序模式进行护理,有利于学生批判性思维能力的发展,强化学生整体护理能力。  相似文献   
60.
文章对银行员工用心办事,用情做事,精细行事进行了深入探讨,有助于提高银行员工的工作水平。  相似文献   
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