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51.
52.
在市场经济迅速发展的当今时代,企业面临的竞争环境越来越激烈,在新形势下企业治理水平直接关系着企业的长远稳定发展,而内部审计是企业管理中的重要内容。良好的内部审计制度不仅有助于规范企业的业务行为和防范企业潜在风险,也能促进企业早日实现战略目标。目前,企业内部传统的内部审计模式已经不能满足企业发展需求,因此,企业应当积极的推进内部审计转型,深入探索提高内部审计水平的方法,这对全面提高企业的经营效益具有非常重要的实践指导意义。 相似文献
53.
目前中国环境公益诉讼在诉讼原告、立案率、发挥环保法庭功能等方面存在问题,应该扩大公众参与环境公益诉讼,完善环境公益诉讼支持起诉基金、引入行政强制和处罚措施、紧急情况申请临时禁令等制度。 相似文献
54.
科学化、精细化是预算管理追求的目标,预算绩效管理是实现这一目标的有效手段.但是预算绩效管理工作开展得不尽如人意.加强预算管理的对策:提高认识;将绩效观念融入部门预算全过程;将预算管理同部门工作有机结合;完善绩效评价机制. 相似文献
55.
本文主要对高校"三全育人"德育模式的基本理念及运作机制进行了探讨,并从队伍机制和信息管理机制两个方面对德育模式的运作机制进行了研究,提出了建议,以期在高校思政教育中形成德育合力,增强高校德育的目的性科学性和实效性。 相似文献
56.
57.
在刚过去的金融危机中我国中小企业面临了巨大的危机,沿海城市也出现了中小企业破产潮,现在虽然金融危机在逐渐过去,政府也更重视中小企业发展,但我们仍必要总结经验展望未来.文章通过对金融加速器理论的阐述,以及从其理论视角出发分析了其对中小企业融资的影响,并在避免金融加速效应对中小企业造成的融资负面影响的原则下,对我国中小企业融资结构优化进行了探讨. 相似文献
58.
正在美丽的南海之滨,钦州湾畔,矗立着一座现代化的火力发电基地——国投钦州发电有限公司(以下称国投钦电)。这里,面朝大海,鸟语花香,环境优雅,气氛和谐。这家由国投电力公司和广西投资集团共同打造的花园式工厂,犹如镶嵌在南海之滨的一颗电力明珠,由内而外散发着夺目的光彩:——自2004年投产发电至今,累计发电369.3亿千瓦 相似文献
59.
考虑一个风险厌恶的供应商和两个风险厌恶的零售商组成的二级供应链,在“委托-代理”理论的基础上,建立供应商和两零售商基于线性激励合同的期望收益函数模型。首先横向探讨两个零售商之间的博弈关系,得到在给定激励水平下,两零售商之间存在唯一的纳什均衡;然后纵向分析供应商和两零售商之间的博弈关系,得到满足均衡条件的最优激励合同;最后从理性人的角度,分析供应链内部可能存在的道德风险问题。 相似文献
60.
谢伟 《商业经济(哈尔滨)》2011,(2):106-107
内部控制审计的内容主要是对构成内部控制的各要素进行测试与评价。包括内部控制健全性检查评价、内部控制符合有效性测试、内部控制合理科学性综合评价、内部控制实质性测试。内部控制审计的对象主要是控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督等内部控制要素。审计师在进行内部控制审计时。应该应用通用的作业和报告准则,具备足够的胜任能力,保持应有的职业谨慎,遵循一定的程序,采用适当的方法,按照审计准备阶段、审计实施阶段、审计报告形成阶段等顺序,根据审计和评估的内容不同,分别采用适当的方法予以审计和评估,以确保内部控制审计报告的质量。 相似文献