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1.
运用ERP系统进行销售与收款流程审计   总被引:1,自引:0,他引:1  
ERP系统的有效运行有助于企业实现规范化管理,提高企业经营效率,同时也产生了一些内部控制审计问题。本文仅对丝宝集团公司销售与收款流程的内部控制审计做些分析。  相似文献   
2.
我国会计准则与国际会计准则的趋同分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
上市公司执行新准则标志着我国会计准则的国际趋同。我国会计准则和国际会计准则是否存在着差异及差异存在原因是什么,本文对此进行了探讨。对投资业务、固定资产业务和无形资产、存货业务的具体准则进行对比,分析其中差异,并结合我国会计环境对差异存在的原因进行了分析,同时提出对策建议。  相似文献   
3.
文化冲突与跨文化语用失误   总被引:1,自引:0,他引:1  
在跨文化交际中,面临异族文化或生活方式的人往往会有一种困惑不安的感觉,这就是文化冲突.由文化冲突所引发的行为往往被本族语者视为没有修养的表现,或者被当成对人格的有意冒犯和侮辱,从而引起误解甚至仇恨,最终导致交际失败.语言学家称这种现象为跨文化语用失误.  相似文献   
4.
&;#215;&;#215;集团主要经营日用化妆品。该企业集团实行集权管理,由集团总部集中管理全公司的采购、生产、销售、资金。集团为了改善经营管理,于2002年上了SAP的ERP系统,采用了财务、成本控制、销售管理、物料管理这4个模块,从而使企业实现了物流、资金流、信息流的“三流合一”,一定程度上带来了管理增值。因此,本文以&;#215;&;#215;企业集团为例,介绍其在采购与付款流程控制上的成功经验,并对其采购与付款的内部控制设计提出几点建议。  相似文献   
5.
开发会计报表自动编制系统的方案有多种,目前商品化会计软件主要采用的是电子报表系统的实施方案,不仅能自动编制财务会计报表,还能编制其他各种会计报表。电子报表系统原本是一种纯粹的表处理系统(如EXCEL)。主要用于日常办公处理。由于电子报表系统是基于关系数据模型处理报表数据的,即把运算的对象和结果都作为由惟一行  相似文献   
6.
本文提出以审计加惩罚的组合策略来阻止反倾销申请企业的成本谎报行为,通过分析不完全信息下反倾销申请企业与贸易主管当局的信号博弈,得出:当惩罚效应起主导作用时,贸易主管当局应采取高惩罚力度和低审查概率的组合策略,以阻止成本谎报;当调查效应起主导作用时,贸易主管当局应采取低惩罚力度和高审查概率的组合策略。  相似文献   
7.
本文以对某大型日用消费品企业集团实施ERP系统为例,从汇集请购单、选择供应商、签订订购合同、验货入库、发票校验、付款几个主要环节介绍其采购与付款流程控制上成功的经验,同时分析了新的风险并对采购与付款的内部控制设计提出几点建议。  相似文献   
8.
对应收账款的审计就是要确定被审单位的应收账款是否存在、真实,是否可收回,坏账准备的计提是否恰当,应收账款和坏账准备在报表上的披露是否恰当等。本文以新中大财务软件企业版V5.0为例,探讨计算机环境下如何利用财务软件的功能对应收账款进行审计。  相似文献   
9.
符合性测试的目标是要测试与评价企业内部控制设计的合理性、运行的有效性,为实质性测试奠定基础,以尽可能地减少审计风险。ERP系统内嵌的控制机制改变了传统的内控设计与运行的方式,本文通过对一个大型企业集团实施ERP系统的调查,对ERP环境下如何进行销售与收款流程的符合性测试提出几点意见。  相似文献   
10.
ERP环境下销售与收款业务是以业务员争取到客户为触发点,经过主管的赊销批准,按照ERP系统设定的销售价格录入订单,依据订单到配送站仓库请求供货,在合理安排货物供应后,配送站仓库主管开具出库单,发出货物给客户。以出库单为触发点,系统自动发货过账,记录分期收款发出商品,生成虚拟销售发票,在财务核算模块中分类汇总,由总部财务部门申报金税,再由发生销货业务的联络处会计人员将虚拟发票过账,以及催收货款、进账,清理应收账款账。其流程如下图所示:  相似文献   
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