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进入情感营销时代,人们在追求物质满足的同时,越来越注重精神的享受。顺应这一潮流,许多企业在营销活动中更多地植入了“娱乐”元素,借助娱乐的形式将产品与客户的情感建立联系,从而达到销售产品的目的。正如美国著名管理学者斯科特·麦克凯恩所说:娱乐化精神业已成为这个时代商业运营的一种标志性特征。 相似文献
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内部控制审计是指以内部控制为对象,建立在合规审计基础上的管理审计,其特点是,从风险和控制的角度发现内部控制中存在的缺陷和不足,分析产生问题的原因,提出解决问题的方法。实施内部控制审计,对于基层人行加强内部管理,防范与化解内部风险,促进安全、有效地履行中央银行各项工作职责具有十分重要的意义。 相似文献
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当前,国内金融市场发生了深刻变化,利率市场化进程不断提速,金融脱媒趋势逐步明朗,市场竞争日趋激烈。在此背景下。传统的组织管理模式对商业银行经营发展的掣肘作用逐步显现。如何调整、优化商业银行组织管理模式是商业银行发展的一大课题。本文结合国内部分商业银行改革实例,对商业银行组织管理模式的优劣进行比较分析,并提出商业银行组织... 相似文献
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近年来,商业银行理财业务发展迅猛,已成为其盈利模式转型的助推力,但对理财业务基础法律关系的研究却相对滞后。本文分析了商业银行理财业务中存在的基础法律关系,并结合诉讼案例,提出商业银行防范理财业务法律风险的若干建议。 相似文献
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一.辖内县支行监督管理机制建设的现状
通过调研发现,人行抚州中心支行党委高度重视对县支行监督管理工作,在强化内控机制建设、加强干部监督管理等方面做了大量的工作和有益的探索与创新。实施纪检内审“派驻制”模式,即县支行设纪检组长兼任总稽核职务,成立纪检监察审计室,纪检监察审计室正副主任的任免要上报中心支行同意后, 相似文献
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对基层央行领导干部实施履行职责审计,是改进基层央行领导作风,提高行政能力,促进科学管理,完善内控机制建设,防范和化解风险,依法公正、高效履行央行工作职责具有重要作用。但目前基层央行对开展履职审计尚无既定模式,对审计效果的运用也不够充分,对内审工作转型认识不足。笔者结合在基层央行内审几年来工作的经验,就基层央行如何开展领导干部履行职责审计谈些肤浅的看法和建议。 相似文献
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在当前经济环境下,行政事业单位面临着日益严峻的财务风险。为了有效应对这些风险,内控管理的重要性日益凸显。本文旨在探讨内控管理在财务风险防范中的作用,并分析行政事业单位内控管理中存在的问题。同时,为了提高内控管理的效能,本文还将提出一系列财务风险防范视角下的行政事业单位内控管理措施,包括内控目标的设定与绩效评估、风险识别、评估与控制、控制活动的设计与实施、信息与沟通的流程与机制以及监督与改进机制的建立。通过对这些措施的全面应用,行政事业单位将能够更加有效地应对财务风险,保障财务安全与稳健发展。 相似文献
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随着信息化的快速发展,信息技术广泛地应用于审计领域之中,与传统的审计理论不断地进行分化与组合,极大地加速了审计理论、审计方法的变革与创新,同时也带来了审计风险的新因素。本文就信息技术辅助审计风险进行了分析,并提出了相关措施。 相似文献