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央行内审如何监督基层国库业务   总被引:1,自引:0,他引:1  
近几年偷盗国库资金案件时有发生,加强对国库业务的风险监督已成为内审工作的紧迫任务。 一、目前国库业务存在的主要风险点 (一)人民银行国库经理工作涉及地方政府、财政部门和税务部门,国务院于1985年颁布的《中华人民共和国国家金库条例》施行20多年仍未修改,对地方财政税务部门有关国库业务的行为如何实施监管,现有的法律法规都没有做出明确具体的规定。  相似文献   
3.
内控制度是为防范风险和完成既定工作目标,对内部各职能部门及其工作人员履行职责过程进行制度管理、相互制约和风险控制的系统工程。对内控制度落实进行审计监督,其目的就是对内控制度的建立健全和执行情况进行监督评价,有效防范风险隐患,确保基层人民银行各项工作目标的实现。但从目前基层人民银行内部审计开展情况看,审计的重点是放在制度的制定上,而忽略了制度的落实和完善。因此,如何用科学发展观研究和探索内审工作,不断改进和创新内审工作的方式、方法,积极开展对内控制度的审计评价和评级,是当前内审部门有待研究和解决的重点。  相似文献   
4.
成立事后监督机构,目的是进一步防范人民银行自身资金风险。根据《中国人民银行事后监督中心工作规程》的要求,事后监督部门应独立于各业务核算部门,操作上应具有一定的独立性。这样,能够保证国库事后监督业务真实、准确、合法,不受人为因素干扰,做到后台监督与前台核算严格分离,有效地避免内部遮丑、掩盖矛盾等问题发生。  相似文献   
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高宝和  于铭 《民营科技》2010,(3):214-214
混凝土是一种非均质的复杂多相混相材料,在其微观结构相组成之间主要的结合力是范德华力。因此其抗拉强度远低于抗压强度。当混凝土内部产生拉应力超过其抗拉强度时,就会产生裂缝。  相似文献   
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内部控制其目的就是要回避风险,建立内部控制制度就是在银行内部建立一套自我调节、自我约束的控制系统。近年来,随着改革的不断深入,出现许多新情况新问题,由银行内部引发的案件屡见不鲜,内部控制制度建设被提到新的高度。面对复杂的社会环境和激烈的同业竞争,如何建立起一套我行有效的内部控制系统,并在实际工作中加以应用,是我们面临的重要课题。  相似文献   
7.
目前,随着央行业务的快速发展,日常业务如货币发行、会计核算、联行、国库等与资金安全紧密相连的业务全都告别了手工操作,采用计算机系统处理。计算机技术的广泛应用,一方面提高了工作效率和数据的准确性;另一方面也正是计算机技术的专业性,使得数据处理业务处于一种“神秘”状态,经营风险更为隐蔽,传统的内审工作正面临着计算机技术提出的挑战。  相似文献   
8.
银行监管职能从中央银行分离出去后,人民银行总行决定成立“事后监督中心”,对所在行的会计核算业务,集中进行事后监督。一些地方已将会计业务集中进行了事后监督管理,但国库业务还没有进行集中事后监督管理,各县支行各自为战,这样不利于统一管理,存在风险隐患。为此,笔者认为对国库业务也应上划到上一级行进行集中事后监督。  相似文献   
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金融监管体制改革以后,人民银行面临许多新的任务和挑战,对内审工作也提出了新的更高的要求。面对新形势、新任务,人民银行内审部门要积极优化内审环境,改进内审监督,提高依法审计能力和审计质量。[第一段]  相似文献   
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