首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   6篇
  免费   0篇
计划管理   2篇
经济学   1篇
贸易经济   2篇
经济概况   1篇
  2012年   1篇
  2008年   1篇
  2006年   1篇
  2005年   1篇
  2003年   1篇
  2002年   1篇
排序方式: 共有6条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
沈春伟 《价值工程》2005,24(10):117-119
内部审计是单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,是我国社会主义审计监督体系的重要组成部分。但是,在实际工作中,对内部审计的定位和内容有着不同的理解。本文针对内部审计如何定位,内部审计包括的内容提出一些看法,并结合会计电算化制度下的内部审计控制提出若干建议。  相似文献   
2.
本文在相关控制理论和研究成果的基础上,以中小企业为研究对象,针对目前中小企业普遍存在的控制制度不健全,缺乏有效的监督机制以及对控制存在片面认识等现状,对控制五要素中的控制环境因素,从内外环境两方面进行分析,并提出优化企业控制环境的相关对策。  相似文献   
3.
尉玉芬  沈春伟 《商业会计》2012,(17):113-115
《内部控制》是一门实用性、操作性很强的课程。本文基于该课程的特点,结合应用型本科院校的人才培养目标,以财务管理专业为依托,针对《内部控制》课程的教学内容,提出"落地服务教学体系"的教学改革总体设计,构建了"理论教学——案例教学——模拟教学——落地服务教学"交互式教学模式,以期提高财务管理专业学生的应用能力,提升其核心竞争力。  相似文献   
4.
中小企业资本经营方式的探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
在全球经济一体化进程逐渐加快的今天 ,展现在世人面前的是一个充满竞争和开放的世界 ,也带来了前所未有的机遇与严峻的挑战。随着中国加入WTO ,面对国外跨国公司的竞争 ,占我国企业绝大多数、作为吸纳社会劳动力的重要场所、创造就业机会的重要力量的中小型企业 ,怎样才能站稳脚跟 ,立于不败之地 ?这就必须向资本经营寻求出路。  相似文献   
5.
本文通过对杜邦系统相关指标的进一步分解,对杜邦系统提出了改进建议,为投资者、债权人和企业的决策提供新的思路。  相似文献   
6.
高校理财的若干思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着高校规模的扩大,管理模式的转换,理财工作也应同步调整。本文试图通过阐述,阐明高校理财理念和模式。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号